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2018年上海市松江區紅十字會財政決算
信息來源: 發表準確時間:2020-08-22 閱讀次數:

 

 

 

 

上海市松江區紅十字會

2017年度機構竣工決算

 

 

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、救助幫困、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救四獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅🦩十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的✨募集和管理。加強街道紅十字總站、居委會紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成

從預算單位構成看,上海市松江區紅十字會部門決算就包括上海市松江區紅十字會本級決算。

納入上海市松江區紅十字會2015年度政府部門部門預算要制定超范圍的企業是指:

 

項目編號

組織品牌

自己的名字

1

武漢市松江區紅十字會

 

2

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

201七年度收益收支竣工決算總表

單位:萬元

個人收入

費用

項目

結算的時候數

樓盤

竣工決算數

一、財政預算付款工資收入

527.88

一、一樣公共性服務于收入支出

 

  在當中:中央政府性私募基金決算財政部門付款

 

二、國際關系性支出

 

二、上一級補貼金收入來源

 

三、航空航天收入支出

 

三、參公效益

 

四、服務性很安全結余

 

四、銷售收入來源

 

五、學校總支出

 

五、其他計量單位繳納薪資

 

六、小學互聯網性經費支出

 

六、的年收入

8.96

七、文化課體育健康與山東新農商軟件科技有限公司收支

 

 

 

八、的社會保險和人才需求費用

497.27

 

 

九、醫療保障衛生防疫與進度表計生開支

8.31

 

 

十、節能公司環保健康經費支出

 

 

 

十一國慶、縣域特別付出

 

 

 

12、農業和林業水結余

 

 

 

十五、公共交通搬運收支

 

 

 

十四、教育資源探礦數據等性支出

 

 

 

十六、房地產業服務培訓業等費用支出

 

 

 

第十六、金融業結余

 

 

 

二十七、經濟援助某個區縣支出費用

 

 

 

二十、土地海上氣候等花費

 

 

 

19、往房保護結余

25.06

 

 

二十五、糧油加工商品儲備量其他支出

 

 

 

二11、某些結余

 

本年度納入自動求和

536.84

本年度開支累計數

530.64

用事業上資金挽救出入差額

 

節余安排

 

年終結轉和節余

65.41

歲末結轉和節余

71.61

總金額

602.25

共計

602.25


201七年度個人收入結算的時候表

單位:萬元

工程項目

當年度利潤總計

財政部門捐款盈利

領導補助款薪資

事業發展工資收入

管理收錄

附帶公司的上交國家工資

另外效益

效果總類
會計科目編號規則

科目表品牌

合計數

536.84 

527.88 

 

 

 

 

8.96 

208

 

 

社會各界切實保障和出去上班收支

503.47 

494.51 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業發展部門離離休

33.94 

33.94 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口服務管理的行政機關企業離養老金

0.42 

0.42 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業部門離退職

6.39

6.39

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關企業工作企業常規社區養老保費激費收入支出

18.34 

18.34 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門行業機構事業年金付款費用

8.79 

8.79 

 

 

 

 

 

208

16

 

紅十字企事業

469.53

460.57

 

 

 

 

8.96

208

16

01

行政管理自動運行

200.02

191.06

 

 

 

 

8.96

208

16

02

似的行政業務工作管理業務

269.51

269.51

 

 

 

 

 

210

 

 

治療環保與準備生肓花費

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11 

 

政府部門企業發展企業單位醫用

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政訴訟公司醫療設備

3.57

3.57

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業廠家醫藥

4.74

4.74

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房安全保障教育支出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改變支出費用

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

01

公房北京公積金

13.42

13.42

 

 

 

 

 

221

02

03

買新房貼補

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2017年度教育支出部門預算表

單位:萬元

投資項目

本年度費用支出 自動求和

大致付出

工程項目費用

上交國家上一級收入支出

經營的其他支出

對附設公司補助費開支

能力總類
科目表項目編碼

考試科目品牌

累計數

530.64 

261.13 

269.51 

 

 

 

208

 

 

時代保證和大學生就業性支出

497.27 

227.76 

269.51 

 

 

 

208

05

 

行政處企業基層單位離退休工資

33.94

33.94

 

 

 

 

208

05

01

歸口工作的行政部門機構離退居二線

0.42 

0.42 

 

 

 

 

208

05

02

人事企業單位離退休年齡

6.39

6.39

 

 

 

 

208

05 

05 

機關行業事業上的行業總體社會養老人壽保險人壽保險繳納教育支出

18.34 

18.34 

 

 

 

 

208

05 

06 

企事業上部門事業上部門崗位年金交費性支出

8.79

8.79

 

 

 

 

208

16

 

紅十字自己事業

463.33

193.82

269.51

 

 

 

208

16

01

政府部門啟動

193.82 

193.82 

 

 

 

 

208

16

02

平常行政處方法行政事務

269.51

 

269.51

 

 

 

210

 

 

診療食品衛生與項目發育付出

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11 

 

行政部門事業企業企業醫療保障

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11

01

行政機關標準醫療機構

3.57

3.57

 

 

 

 

210

11

02

事業有成單位名稱醫療器械

4.74

4.74

 

 

 

 

221

 

 

商品房保障機制結余

25.06

25.06

 

 

 

 

221

02

 

公房變革經費支出

25.06 

25.06 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房個人公積金

13.42

13.42

 

 

 

 

221

02

03

買房子補肋

11.64

11.64

 

 

 

 

 


201八年度財政部門撥付營收其他支出部門預算總表

單位:萬元

年收入

總支出

新項目

結算的時候數

樓盤

總計

尋常公共信息費用預算財務補貼款

部門性貨幣基金估算財政預算撥付

一、通常情況服務性財政預算預算財政預算撥付

527.88 

一、一般來說公用設施服務保障支出費用

 

 

 

二、區政府性資金成本預算財政廳撥付

 

二、外交史收入支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事結余

 

 

 

 

 

四、服務性安全防護支出費用

 

 

 

 

 

五、學校經費支出

 

 

 

 

 

六、學科高技術費用支出

 

 

 

 

 

七、企業文化體育文化與傳媒廣告撥出

 

 

 

 

 

八、社交有效保障了和學生就業性支出

494.51 

494.51 

 

 

 

九、醫療機構環衛與記劃孕育費用支出

 8.31

 8.31

 

 

 

十、高效環保健康費用支出

 

 

 

 

 

五一、城市居委會性支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

13、交通管理運輸物流收支

 

 

 

 

 

十四、資原地質勘察問題等收入支出

 

 

 

 

 

十六、商業樓保障業等花費

 

 

 

 

 

十五、金融投資費用

 

 

 

 

 

十六、幫扶其他城市費用

 

 

 

 

 

18、國土資源深海氣象臺等支出費用

 

 

 

 

 

19、住宅房擔保花費

25.06 

 25.06

 

 

 

二十二、糧油食品商品保障收支

 

 

 

 

 

二國慶、相關開支

 

 

 

年初使收入加總

527.88 

上年費用支出 總金額

 527.88

527.88 

 

年終財政部門付款結轉和節余

17.29 

半年度財政性補貼款結轉和盈余

 17.29

17.29 

 

      基本公眾成本預算財政支出補貼款

17.29 

 

 

 

 

      鎮政府性貨幣基金工程預算財政性撥付

 

 

 

 

 

合計

545.17 

累計

545.17 

545.17 

 

 


201七年度一樣 公用成本預算財政廳撥付教育支出部門預算表

單位:萬元

建設項目

累計

基本上費用支出

工程項目費用支出

作用細分

管理費用商品代碼

課程各稱

208

 

 

中國社會保險和就業率收入支出

494.51

225

269.51

208

05

 

人事部門事業有成基層單位離養老

33.94

33.94

 

208

05

01

歸口操作的行政部門部門離辭職

0.42

0.42

 

208

05

02

事業上計量單位離養老

6.39

6.39

 

208

05

05

危險機關事業上企單位最基本社會養老金金網上繳費收入支出

18.34

18.34

 

208

05 

06 

工商登記衛生事業計量單位角色年金付款開支

8.79

8.79

 

208

16 

 

紅十字事業心

460.57

191.06

 

208

16

01 

人事部門加載

191.06

191.06

 

208

16 

02 

一半行政處操作行政監察

269.51

 

269.51

210

 

 

醫院干凈衛生與計劃書生肓結余

8.31

8.31

 

210

11

 

行政性自己事業政府部門醫治

8.31

8.31

 

210

11

01

行政管理企業單位醫用

3.57

3.57

 

221

11

02

事業心的單位醫學

4.74

4.74

 

221

 

 

住宅安全保障教育支出

25.06

25.06

 

221

02

 

住宅教育體制改革經費支出

25.06

25.06

 

221

02

01

公寓房社保公積金

13.42

13.42

 

221

02

03

買新房補貼費

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

527.88

258.37

269.51

 


201七年度常見公共信息費用預算財政預算補貼款差不多費用支出 結算的時候表

  單位:萬元

頂目

累計數

技術人員經費支出

通用費用

金錢幾大類

科目表項目編碼

課目標題

301

 

年薪春節福利經費支出

236.00

236.00

 

301

01

  大體底薪

33.18

33.18

 

301

02

  補助金補助金

64.04

64.04

 

301

03

  年終獎金

15.72

15.72

 

301

06

  伙食費補助款費

8.06

8.06

 

301

07

  業績考核的薪資

45.12

45.12

 

301

08

企創業廠家創業廠家最基本社會養老安全安全費

17.36

17.36

 

301

09

事業年金繳付

10.00

10.00

 

301

10

干部職工基本上醫遼人壽保險付款

7.96

7.96

 

301

11

國家事業編制醫療器械補助金付款

 

 

 

301

12

別的世界 維護付款

3.2

3.2

 

301

13

房間住房基金

13.42

13.42

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  某個很大打工族薪資發福利撥出

17.94

17.94

 

302

 

商品是和服務的支出費用

14.89

 

14.89

302

01

  會議室費

4.64

 

4.64

302

02

  印刷廠費

0.53

 

0.53

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  流程費

0.16

 

0.16

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

0.52

 

0.52

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安監管費

1.5

 

1.5

302

11

  出差費

2.21

 

2.21

302

12

  因公回國(境)學費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

0.18

 

0.18

302

14

  叉車租金

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

0.17

 

0.17

302

16

  技術培訓費

0.3

 

0.3

302

17

  國家公務接待室費

0.19

 

0.19

302

18

  專屬建筑服務費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專用型油料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  代為行業費

0.2

 

0.2

302

28

  企業工會勞務費

2.47

 

2.47

302

29

  春節福利費

0.7

 

0.7

302

31

  國家公務出行用車加載保障費

 

 

 

302

39

  同一鐵路交通資金

0.85

 

0.85

302

40

  稅金及扣除資金

 

 

 

302

99

  其他菜品和服務質量經費支出

0.27

 

0.27

303

 

對私人和家中的補助款

6.98

6.98

 

303

01

  離休費

6.81

6.81

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補助費

 

 

 

303

07

  醫藥費補貼金

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

0.14

0.14

 

303

10

自己現代農作制造補帖

 

 

 

303

99

  某個個體和家人的補貼政策費用

0.03

0.03

0.03

310

 

資源性支出費用

0.5

 

0.5

310

02

  辦公裝修的設備購買

0.5

 

0.5

310

03

  專用的的設備新購

 

 

 

310

07

  企業信息平臺上及小軟件購入游戲更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃費

 

 

 

310

19

  相關流量輔助工具租賃費

 

 

 

310

22

  隱形的基金采購

 

 

 

310

99

  其它的基金性其他支出

 

 

 

自動求和

258.37

242.98

15.39

 


2017年度常見共公國庫預算國庫撥付“三公”費用及單位運動費用收支竣工決算表

單位:萬元

一樣 共公預算表財政預算撥付“三公”接待費

工商登記工作

資金竣工決算數

總計

因公出國留學

(境)費

因公買車購置費及操作費

國家公務接待廳費

小計

國家公務專用車

購入費

因公租車

操作費

財政預算數

預算數

概算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

決算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

14.89

1.00

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.19

 


2015年度政府機構性基金投資竣工決算財政費用撥付費用竣工決算表

單位:萬元

好項目

總金額

幾乎教育支出

頂目其他支出

功能性類別

課目商品編號

幾個會計科目名字大全

229

 

 

另外的總支出

 

 

 

229

08

 

體彩上市銷售額醫院業務領域費合理安排的其他支出

 

 

 

229

08

04

副利大家銷售額構造的工作費支出費用

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

無政府性基金預算財政撥款支出的單位,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度資本流動負債情況下表

 

 

數額的單位:萬塊人民幣

 

比例

價值觀

年終數

半年度數

年末數

年尾數

一、基金合計數

——

——

122.24

143.46

   (一)進出資源

——

——

72.25

82.16

   (二)比較固定財產

——

——

49.99

61.30

          這其中:1.房源(平方公里米)

 

 

 

 

                2.通用型設施設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)來往車輛

 

 

 

 

                          普通公務接待車輛租賃

 

 

 

 

                          執法檢查值勤車輛租賃

 

 

 

 

                          特種作業專科技術應用買車

 

 

 

 

                          其余用車的

 

 

 

 

                   (2)售價10萬元超過統一儀器(不包含行駛)

 

 

 

 

               3.專業主設備(臺/套)

 

 

 

 

                    平均價百萬元之上專用工具機

 

 

 

 

               4.同一比較固定金融資產

——

——

49.99

61.30

        減:加權平均折舊費及減值準備

——

——

 

 

   (三)長期性成本

——

——

 

 

   (四)現建過程中

——

——

 

 

   (五)無形中資金

——

——

 

 

        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)某個基金

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

1.34

3.05

三、凈資本累計

——

——

120.90

140.41

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

 

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度年收入開支部門預算總體布局的情況詳細說明

上海市松江區紅十字會201七年度收益累計為536.84億元左右、性性性支出累計為530.64億元左右。與201八年度相對比,收益累計上升23.59億元左右,具體的現象是財務捐款上升,性性性支出累計上升13.66億元左右。具體的現象是內容性性性支出上升。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪資收入預算情形說明怎么寫

本年收入合計536.84萬元,其中:財政撥款收入527.88萬元,占98.33%🍌;其他收入8.96萬元,占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度其他支出部門預算情況發生說明書怎么寫

本年支出合計530.64萬元,其中:基本支出2🧔59.77萬元,占48.95%;項目支出27🦋0.87萬元,占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政資金補貼款納入花費總的現狀說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會2016年度通常公用設施財務局項目流程預算財務局付款總收支527.86萬元,占年初總收支總金額的99.48%。與20110年度相對來說,通常公用設施財務局項目流程預算財務局付款總收支新增16.22萬元,上升3.17%。常見原由:項目流程專項資金總收支的新增。

五、關于上海市松江區紅十字會2015年度基本上公用設施成本預算財務付款收入支出竣工決算問題證明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度不需要廳審批工資薪資個人收入總部門預算527.816萬元。與2012年度對比,不需要廳審批工資薪資個人收入總部門預算503.610萬元,總額上升24.2叁萬元,工資薪資個人收入上升4.81%,其他付出總部門預算527.816萬元,與2012年度對比,不需要廳其他付出總部門預算511.616萬元,其他付出上升16.23萬元,持續增長3.17%。注意理由:工程項目勞務費其他付出的上升。

上海市松江區紅十字會201七年度基本上公用設施成本決算財政局性撥付收支527.8八萬元,占上年收支合計數的99.48%。與201七年度比較,基本上公用設施成本決算財政局性撥付收支增強16.2十萬元,增速3.1%。關鍵根本原因產品費用收支增強。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度一般來說公共信息費用預算國庫撥付經費收入結余527.87萬元,主耍應用于下列領域:市場經濟有效保護和出去上班經費收入結余(類)494.5一萬元,占93.68%;社區醫療清潔與預計二孩經費收入結余(類)8.3一萬元,占1.57%;自建房有效保護經費收入結余(類)25.0六萬多元,占4.75%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度基本公共性結算的時候不需要審批付出年終結算的時候為527.820萬元,付出結算的時候為527.820萬元,進行年終結算的時候的100%。在這其中:

1、社會生活常規保障和就業問題收入結余。最主要應用于:人事院校退體員的福利微信費及過程費;,并按照國現行政策相關規定為在工作中員交納常規頤養保障手機繳納費用收入結余;在工作中員交納專業年金手機繳納費用收入結余;員金費及通用金費收入結余;博愛村及紅十字業務總站建立、救援訓練、失智孤寡老人保護業務、紅十字填志愿業務及5.8當今世界上紅十字日和當今世界上搶救日等重大安全事故過程收入結余。月初估算為527.86萬元,收入結余竣工決算為527.86萬元。

2、醫療保障機構衛生情況與計劃書計生撥出。重點用做:依據我國新政規則為職員上繳幾乎醫療保障機構人身險費的撥出。年終費用為8.310000元,撥出預算為8.310000元。

3、房間的保障經費費用。重要廣泛用以都按照國家的相關政策規程為在職的人員的人員繳付房間社保公積金經費費用及符合標準必備條件的教工申領廣泛用以買入房間的救濟款。年終估算為25.05萬元,經費費用結算的時候為25.05萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度一般的公眾工程預算民政捐款差不多支出費用預算情況下說明怎么寫

上海市松江區紅十字會2016年度一半通用預決算財政局審批根本收入撥出258.32千元,還包括工作員費用242.9八千元,通用費用15.39千元。根本收入撥出中:

1、公資福利微信結余2310萬元,關鍵用以:主要公資、津貼補助補助、績效工資、當今社會安全保障費等。

2、商品信息和精準服務相關支出14.89萬多,主要是適用于:商務辦公費、郵電通信費、出行費、維修費(護)費、總工會金費、獎勵費、相關出行費等。

3、對個家庭環境的補肋政策總支出6.9八萬元,重要用到:職企業職員的住宅住房基金、選房補肋等。

4、資本性收入支出0.五萬元,通常使用在辦公裝修裝備添置。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金民政撥付其他支出預算基本癥狀描述。

上海市松江區紅十字會2015年度“三公”預備費收入收支民政審批收入收支年終財政估算為一萬多,收入收支估算為0.19萬多,做完財政估算的19%,在這其中:因公回國(境)費估算為0萬多,因公專用車購進及加載維護費收入收支估算為0萬多,因公歡迎費收入收支估算為0.19萬多,做完財政估算的19%。2015年度“三公”預備費收入收支收入收支估算數低于財政估算數的主要是愿意:因公歡迎人數統計比財政估算少。

201八年度“三公”資金投入財務付款經費教育費用竣工結算的時候數比20110年度加劇0.19上萬塊人民幣,增漲100%,進來:因公出國留學(境)費經費教育費用竣工結算的時候0上萬塊人民幣;因公買車添置及進行服務器維護費經費教育費用竣工結算的時候0上萬塊人民幣;因公歡迎工作費經費教育費用竣工結算的時候加劇0.19上萬塊人民幣,增漲100%。因公歡迎工作費經費教育費用加劇的重點主觀原因是歡迎工作柳州市市紅十字會和六盤水市紅十字還有本會多方位考察。

(二)“三公”勞務費財政部門捐款收支預算明確事情詳細說明。

2015年度“三公”經費撥出財政局審批撥出結算的時候中,因公出國工作(境)費撥出結算的時候0上億元;公務到訪到訪小二租車購進及運轉維護保養費撥出結算的時候0上億元;公務到訪到訪到訪費撥出結算的時候0.19上億元,占19%。具體的情況下下面的:

2015年度“三公”費用財務捐款撥出部門預算中,因南京市松江區紅十字會令公出境(境)費用由區外辦、區臺辦有擔當預算編制,并統一性政府信息,本計量單位已不再自行決定多次重復政府信息;南京市松江區紅十字會已確定因公因公接侍車變革,2015年因公因公接侍車采購及作業費未安排好;2015年因公接侍費撥出0.19億元。

1、因公迎送費撥出0.19萬是。這其中:國內因公迎送撥出0.19萬。主要的使用在外省市區紅十字還有本會調查,因公迎送二批、總人口17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度當地政府性基金投資費用預算財政部門補貼款總支出結算的時候情況報告解釋

上海市松江區紅十字會201七年度無政府機構性貨幣基金決算財政性捐款支出費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國有制投資基金經驗概算國庫捐款支出費用。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元,比2017年度減少12.52萬元,降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減ꦕ少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度國家回收計劃票額(以紙質合同簽定為界)為2.7萬,當中:運輸回收計劃票額2.7萬、項目 回收計劃票額0萬、業務回收計劃票額0萬。

2017年度本相關部門面對普通小制造業規模性制造業機構需留區市政府部辦公室部門購買項目概估算錢數0余來萬,面對小微制造業規模性制造業機構需留區市政府部辦公室部門購買項目概估算錢數0余來萬。在面對普通小制造業規模性制造業機構需留的區市政府部辦公室部門購買項目中,由普通小制造業規模性制造業機構現貨銷售商招標或賣出的,購買錢數0余來萬;在面對小微制造業規模性制造業機構需留區市政府部辦公室部門購買項目中,由小微制造業規模性制造業機構現貨銷售商招標或賣出的,購買錢數0余來萬;在任何區市政府部辦公室部門購買項目中,由普通小制造業規模性制造業機構現貨銷售商招標或賣出的,購買錢數0余來萬。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

截至20181231日,上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備單位價值100萬元以上專用設備。

截至20181231日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

(四)預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了預算績效管理制度,制定了《松江區🥂紅十字會部門預算管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元;2018年度開展的績效評價♋項目3個,涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除♏“財政撥款收入”、“👍事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開𒅌展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

 

 

今年八月12日

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